内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区政务服务局2020年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
(一)贯彻执行国家、自治区人民政府、市人民政府、区人民政府关于政务服务工作的相关规定,研究拟订全区政务服务工作发展规划、方案、实施办法等政策,并负责组织实施和宣传工作。
(二)负责区人民政府政务服务、电子政务、政务公开及政府热线等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。
(三)指导全区政务服务工作。拟订全区有关政务服务规章制度、管理办法、运行机制并组织实施,精简优化政务服务流程,构建统一高效的政务服务体系。负责全区政务服务工作的监督检查、管理培训、年度考核等工作。负责受理有关政务服务的咨询、投诉、建议工作。
(四)指导区本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。
(五)负责规划、指导、推进全区政务服务信息化工作,加强政务服务信息化体系建设。负责全区“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。
(六)负责区本级政务服务标准化工作,指导、协调区各部门开展相关工作。
(七)负责全区“放管服”改革推进工作,组织对相关重大问题进行调查研究,提出工作建议。负责全区行政审批制度改革工作,规范审批服务便民化。负责全区行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。
(八)统筹指导全区政府系统电子政务工作,并负责全区电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全区政府网站监管工作。负责和协调各部门参与区政府网站的建设管理工作。负责区政府网络与市政府网络互联互通的建设管理工作。
(九)负责区本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各部门开展政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。
(十)统筹指导全区政府热线工作,负责全区政府热线工作的日常监管和年度考核,负责政府热线网络体系建设。
(十一)完成区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)综合办公室
负责机关日常运转和综合协调工作。负责人事、机构编制、劳资、财务、资产采购及管理、离退休人员管理、档案管理、公文处理、会务、机要机密等工作。负责文秘工作,承担综合性文件、材料等文稿的起草工作。负责机关科室及工作人员考核管理。组织制定局机关管理制度。负责局机关和所属单位的党群、纪检等工作。负责政务服务、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开等有关法律、法规、政策的宣传、咨询及重大问题调查研究工作。
(二)政务服务室
拟订政务服务规范性制度、方案、业务流程等。负责全区政务服务“三集中、三到位”(通过将部门政务服务事项向部门审批科室集中、部门审批科室整建制向政务服务中心集中、政务服务事项的办理向智慧政务平台集中,实现政务服务事项进驻到位、政务服务事项授权到位、电子效能监察到位)工作。指导区本级实体政务大厅运行管理,监督管理政务服务事项的办理情况。负责政务服务信息化和“互联网+政务服务”应用推进工作。承担全区政务服务平台及政务服务网的管理维护工作。承担一体化在线政务服务平台建设工作。负责政务服务的廉政风险防控、考核评价、效能监察等工作。协调监管部门处理举报、投诉等工作。
(三)改革推进室
协调推进“放管服”改革工作,组织开展“放管服”改革重大问题调查研究,提出相关建议。负责全区行政审批制度改革工作。推动政务服务标准建设工作,并对政务服务标准的实施情况进行督查考核,负责相关标准的宣传培训工作。负责权力清单等基础性清单管理,负责清单制度建设工作,协调合法性审查工作。指导区直部门按照党中央、国务院关于简政放权的部署要求承接、取消和下放行政权力事项工作。
(四)电子政务室
负责全区政府系统电子政务工作。协调、指导全区政府网站集约化建设和管理。承担康巴什区人民政府网站的内容保障工作。负责管理全区政府热线工作。组织开展全区电子政务考核评价、政府网站绩效考核工作。
(五)政务公开室
负责政府信息依申请公开、政策解读等工作。指导各部门政府信息公开及政务公开工作。负责全区政务公开考核评价、业务培训等工作。制定政务公开年度工作要点,组织编制区人民政府信息公开指南、公开目录和年度报告等。承担局机关政务公开有关工作。负责局机关新闻宣传和信息报送工作,承担局门户网站、微信公众号等宣传平台的管理维护工作。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算428.25万元,比上年预算增加428.25万元,增长100%,增加主要我单位于2019 年 6月成立,2019 年 8 月所有工作人员调整至我单位,未做2019年年初预算。支出预算428.25万元,比上年预算增加428.25万元,增长100%,增加主要是由于我单位于2019 年 6月成立,2019 年 8 月所有工作人员调整至我单位,未做2019年年初预算。
(一)2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入428.25万元,其中:一般公共预算拨款收入 428.25万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出428.25万元,其中:基本支出228.25万元,占比53.3%;项目支出200万元,占比46.7%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业项目购买及维护等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算428.25万元,包括:一般公共预算财政拨款428.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类428.25万元,比上年预算数增加428.25万元。主要用于机构运转、专业项目购买及维护。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.19万元。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。与上年相比无增减。
2、公务接待费0.19万元,比上年预算数增加0.19万元,100%。主要是因我单位于2019 年 6月成立,2019 年 8 月所有工作人员调整至我单位,未做“三公”预算且不涉及“三公”支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。与上年相比无增减。
增加主要是因我单位于2019 年 6月成立,2019 年 8 月所有工作人员调整至我单位,未做“三公”预算且不涉及“三公”支出。2020年度新增预算公务接待费0.19万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算4.4万元,比上年增加4.4万元,增长100%。主要原因是我单位于2019 年 6月成立,2019 年 8 月所有工作人员调整至我单位,未做2019年年初预算。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算25万元,政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
(一)重点项目预算绩效目标情况说明
本单位信息系统建设运维费,进一步完善管理系统建设,满足业务发展需求,推进实现行政审批服务“一网通办”,保障各部门电子公文系统正常运转。
法律服务费,建立健全法律制度,为我单位提供法律咨询、起草、审核等一系列法律服务。
市长热线系统建设运维,保障市长热线系统建设、运维,做好市长热线网站的安全、正常运转。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有固定资产41.4万元,主要为人员调整后购置办公家具及现代化办公用品。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王莉梅 联系电话:8581300
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区政务服务局2020年度部门预算公开表(已在财政综合预算系统统一设置)。