内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区融媒体中心2020年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……(部门可自行增加更加详细的公开内容)
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
贯彻落实党和政府有关新闻宣传、广播电视方面的方针政策和法律法规;宣传党的理论、路线和各项方针政策,了解和研究社会舆论动向,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传为主的舆论导向;围绕区委、区政府的中心工作,制定新闻宣传计划,积极组织新闻工作者发稿,及时宣传报道区内政治、经济、文化、社会建设中的大事;承担自办广播电视节目的采编、制作、播出及广播、电视节目交流工作;承担广播电视安全播出和设备设施安全防范工作,完整传输中央、自治区、市广播电视节目;承担广播电视对外宣传工作;承担广播电视新技术应用等工作,拓展网络功能及业务;完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
一、综合部
1.牵头制定并组织实施相关管理制度;
2.组织筹办主任办公会、全体干部会等日常管理会议;
3.建立考核考评制度,完成每月、年终的考核考评工作;
4.负责职称评定考核晋级工作;
5.负责机关文秘工作,包括文件运转和参与或起草综合性文稿;
6.负责党风廉政及保密等其他共性目标工作的统筹调度;
7.负责财产登记,财务管理以及公章、车辆使用保管工作;
二、总编部
1.督办支部、编委会有关采编业务的各项决议、决定,协调采、编等部门的业务工作;
2.负责编委会会议的筹备、会议文件的拟写、会议决定的落实和督办,负责自采新闻选题的策划、汇总、落实;
3.组织策划重大宣传战役。制定重点宣传方案,重大宣传任务计划,总编办根据地区长期性战略思路和阶段性任务,制定中心不同时期的宣传报道计划;各部室自行策划的重要宣传报道或战役,应向总编办报告,以便及时向编委会成员通报并协调;
4.负责各类编辑素材的统一调度使用;
5.负责根据中心领导意见,负责与各业务部门协调,督促各业务部门完成业务工作,负责宣传报道数据的汇总,用稿统计,并及时公布,负责配合完成上级媒体的采编任务;
6.负责定期组织评报业务,对各平台发稿的内容质量、版式设计、校对质量等,进行点评、评比;
7.负责中心干部新闻业务学习、培训、考核等工作;
8.负责中心参评作品的组织和初评工作。
三、通联部
1.负责与上级媒体部门及平台、合作单位建立沟通联系,做好相关稿件的推送、统计工作;
2.负责学习强国等通联平台的维护使用。
3.负责上级媒体采访的接待工作。
4.负责通讯员的建档管理工作;
5.负责通讯员的投稿、用稿情况统计、通报工作;
6.探索建立通讯员的稿费管理办法;
7.负责通讯员评比,以及通讯员稿件的评选工作;
8.负责通讯员的培训工作。
四、编辑部(新媒体、报纸、广播电视)
1.负责每日平台发稿内容的审核工作;
2.负责分管平台的日常管理,维护工作;
3.负责所辖平台稿件的筛选、编辑、校对、发稿等工作;
4.负责选题的推荐、策划工作;
5.负责采访任务的选择、派发工作;
6.负责通联外宣工作的内容选择推送工作,负责融媒体产品、活动、推广的策划;
7.负责对所选稿件的评分评价工作;
8.负责制定业务培训材料的制作及讲析工作;
9.负责已编发素材的储备工作;
10.负责每日平台发稿内容的审核工作。
五、采访图片部
1.负责承接、梳理、报送各类采访需求,完成采访任务的统题工作;
2.负责按要求完成各类采访任务;
3.负责按要求完成稿件的撰写、图片的后期处理、视频的剪辑工作;
4.负责策划自选采访选题并完成采编任务;
5.负责四大班子及重点部门的视频、图片素材的收集整理;
6.负责各类平台所需图片的筛选及后期处理工作;
7.负责融媒体记者的管理培训工作。
六、技术部
1.负责新电视产品的后期包装以及技术支撑工作;
2.负责维护管理演播系统、调度系统;
3.负责新媒体平台技术的开发使用工作;
4.负责落实编委会融媒体产品的制作。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算818.7万元,比上年预算增加165.4万元,增长25.3%,增加主要是由于项目中融媒体高清演播室项目款。
支出预算818.7万元,比上年预算增加165.4万元,增长25.3%,增加主要是由于项目支出为融媒体高清演播室项目款。
(一)、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入818.7万元,其中:一般公共预算拨款收入818.7万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转9.2万元,占比1.1 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出818.7万元,其中:基本支出252.1万元,占比30.8%;项目支出566.6万元,占比69.2%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、报纸印刷、高清演播室建设、融媒体建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算818.7万元,包括:一般公共预算财政拨款818.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 818.7万元,比上年预算数增加165.4万元。主要用于高清演播室建设项目费用。
2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年增加2.7万元,主要由于今年核定记者采访车辆一辆,引起“三公”经费有所增加。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
2、公务接待费0.28万元,比上年预算数增加0.04万元,增长16.7%。增加原因主要由于业务人员往来增加,致预算核定资金有所增加。
3、公务用车购置及运行维护费2.79万元,比上年预算增加2.79万元,增长100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.79万元,比上年预算增加2.79万元,增长100%。增加主要是由于去年没有核定记者采访用车,今年核定记者采访用车并增加车辆运行费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费14.3万元,包括办公费3.8万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.3万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费2.79万元以及其他费用。
2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算14.3万元,比上年增加2.34万元,增长19.6%。主要原因是人员的增加,致预算核定资金有所增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。
1、全年报纸印刷份数近160期。
2、高清演播室建设项目投入使用。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:记者采访车辆1辆,单位价值10万元以上大型设备5台(套)等.
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
13、......涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:侯文静 联系电话:0477-8595116
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开的9张表。